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2026-07-02

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职位要求

职责描述:
1、根据《企业会计准则》、公司的文件制度等,负责对公司财务收支相关的经济活动及公司的经济效益等进行内部审计监督;
2、熟悉税务审计方面专业知识及工作流程,能独立完成税务审计业务;为公司其他职能部门提供税务政策解读、税务筹划、税务培训辅导、税务风险把控;
3、根据《企业内部控制基本规范》、公司内部控制流程、制度等,对公司内部控制管理进行内部审计监督;督促公司建立健全完善的内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、稳健的发展;
4、对公司工程建设、大宗物资采购、产品销售、承包租赁等经济活动实施重点审查,对存在的问题和违纪违规情况进行内部审计监督;
5、对公司内部弄虚作假、舞弊违规等问题严查,对重要岗位人员履职情况进行检查,维护公司风清气正的经营氛围;
6、对与公司经济活动有关的特定事项、部门或个人实施专项审计调查;
7、督促被审计单位对审计查处事项进行整改、以

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