职位要求
岗位职责:
1、参与公司审计项目的开展与实施,撰写审计报告;
2、参与审计整改的跟踪检查,对相关建议进行落实;
3、负责拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
4、负责评估、评价、管控风险,提出防控及整改措施;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、负责审计资料的整理、归档等工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,法学、会计、审计及相关专业;
2、具备扎实的审计工作经验,熟悉企业会计准则,遵守审计从业人员职业道德;
3、具有大中型企业内部审计或风险管理控制相关岗位从业经验优先;
4、具有较强的表达能力、沟通协调能力和团队协作能力。
基础福利待遇:国家规定福利+公司提供福利
1、国家规定福利:五险一金(入职购买)、周末双休、国家法定节假日、带薪年假;
2、公司提供福利:员工宿舍、交通补贴、工作餐、用餐补贴等。