职位要求
职位描述:
1. 结合年度计划,编制审计项目计划 (包括审计工作底稿、范围、日程表, 获取项目需要人员和差旅预算), 获取计划阶段资料、进行前期分析及风险评估,确定主要工作目标。
2. 根据审计计划与方法,对项目涉及的各功能部门及分公司进行审计,确保各功能部门及分公司按照公司管理程序和商业逻辑进行有效管理,并对其管理状况进行评价,提供有效建议。
3. 检讨公司现有政策与流程,将问题发现及改善建议及时反馈给相关功能负责人和分公司负责人,并监督改善。
4. 与工作对象积极沟通、保持适当的工作关系。
5. 跟进审计问题,直至改善。
6. 结合公司的业务发展,不断创新和改善内部审计方法,加入数据分析技术的使用,提高审计工作效率和效能。
7. 为审计员提供指导,检查审计员的工作质量。
8. 内控经理临时委派的其它工作
任职要求:
1.本科及以上学历;
2.国际注册内部审计师,具备内部审计或财务管理经验,会计或审计学专业优先考虑;
3.具备审计技术、逻辑思考、团队管理能力者优先;
4.需遵从职业道德、遵守规则、会从不同角度理解商业问题,积极向相关工作伙伴提出解决方案并关注实施;
5.可接受出差者优先考虑。