职位要求
1、根据公司的内部管理制度及内控情况,牵头建立完善内审工作规章制度、审计工作流程;
2、拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会、董事长或总经理批准后组织实施;
3、接受公司董事会、董事长或总经理的委托,对特殊经济事项等进行专项审计;
4、实施内部各类审计事项,制定具体的审计工作方案;下达审计工作任务通知;
5、依据内部审计制度的要求,或者公司董事会、董事长或总经理的委托,参与公司重大经济业务决策,监核决策过程;
6、负责跟进审计过程中发现的问题,及时预警和进行问题分析,出具审计报告,发表审计意见,并作出包括错弊纠正、责任人追究、程序制度修正等在内的审计决定,向总经理或董事长及董事会汇报;
7、对审计结果中反映出的重大问题,可先形成处理意见,然后提交审计委员会讨论解决;
8、对审计过程中的问题提出整改意见,督促相关部门提出整改措施,并对整改的效果进行后续审计跟踪评价工作;
9、协调外部审计工作;
10、根据审计结论和发现的问题,组织对管理人员和普通员工进行业务规范、制度规范等方面的培训;
11、完成交办的其他各项监察、督办工作。
任职要求:
1、八年以上审计工作经验,至少三年以上内部审计工作经验,熟悉企业会计准则、审计制度及财税法规、风险管理及内控管理知识体系;
2、本科以上学历,有大型集团及上市公司稽核内审经验优先;
3、具备CIA注册审计师或者中级会计师、注册会计师优先。