职位要求
1根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度公司的具体情况协助起草审计规章制度制定具体的审计工作方案
2对公司组织结构系统和程序是否恰当内部监控机制的可靠性有效性和完整性进行审查和评估以确保成果与既定目标一致
3对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估
4对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估
5了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性并帮助公司改进风险防范的管理工作
6必要时对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查查明薄弱环节和原因所在
7按照审计工作计划及审计项目特点协助制定具体的审计工作方案
8按照已批准的审计计划和审计工作方案协助具体审计项目的实施
9协助起草审计报告客观地反映被审计单位或部门的情况客观公正地给予评价并提出建设性的建议和处理意见
10确保内部审计调查和检查报告的完整性及时性客观性和准确性
11负责审计资料的立卷收集整理归档工作
12完成部门经理交办的其他工作任务
13-5年工作经验
2能接受高频率出差