职位要求
1.参与审计规划方案的拟定,提出可行性建议;
2.参与编制和完善公司内部审计制度和审计工作流程;
3.根据审计规划,参与制定审计年度工作计划,并负责实施;
4.搜集上市公司内控管理政策法规,收集整理各类内控、审计和风险管理方法和手段;
5.参与制定具体的审计工作计划和专项审计方案,并做好审计前的各项准备工作,下达审计通知和准备资料的清单;
6.负责或参与公司本部及其下属子公司的财务审计、合规性审计(包括投资、开发、设计管理、招投标、工程管理等)、职能部门的履职审计、高层领导离任审计、外派人员经济责任审计、重大经济合同审计,定期或不定期开展专项审计、专案审计等;
7.负责起草审计报告,客观反映情况,并提出可行性的建议和处理意见;
8.负责对审计情况进行后续跟踪,收集审计反馈。