职位要求
岗位职责:
1. 组织协调博嘉拓公司内部控制制度的建立,并负责完善、优化博嘉拓公司内部控制管理体系和基本制度;
2. 组织并协助博嘉拓公司下属各部门开展内控工作回顾、内部控制自我评价与检讨,汇总、分析并形成博嘉拓公司内部控制自我评价报告,提出改进建议,推动敦促各部门对内控缺陷进行整改;
3. 负责博嘉拓公司内部控制自我评估工作的持续优化与完善,建立并更新相关制度、流程及底稿类文件;
4. 全面监督检查博嘉拓公司内控管理体系的健全性、合理性、有效性, 组织开展内控日常监控、定期评价和排查,有效降低博嘉拓公司运营成本、防范运营风险;
5. 根据集团的内控要求和博嘉拓公司实际需求,开发先进的内控方法,提升内控工作的效率和效果;
6. 负责为博嘉拓公司各部门提供内部控制方面的咨询与服务,组织相关培训,收集各类基础信息,并做好分类、归档工作;
7. 负责识别与分析企业风险并及时报告;负责制定相关的成本控制、风险规避措施;
8. 与内外部审计师对接配合完成内控相关审计或咨询工作,负责完成上级领导或上级部门交办的临时性工作任务。
任职要求:
1. 40岁以下,审计、经济类、企业管理类、工程管理类等相关专业本科以上学历;
2. 具有5年以上国内、国外上市公司建筑业企业内部控制管理相关工作经
验,对工程板块业务熟悉;
3. 熟悉内部控制、成本控制及风险管理相关工作;
4. 较强的沟通能力,团队合作能力和解决问题的能力;
5. 具备较强的综合分析能力、组织与执行能力、严谨的洞察力、逻辑分析
能力,良好的分析报告撰写能力;
6. 持有 CIA、CCSA、CICS 等国际专业证书、或者国内专业相关的中级或以
上职称、或者一级建造师工程造价工程师证书优先考虑;