职位要求
工作职责:1、全面负责集团财务审计、内部控制审计、风险控制、离任审计、纪检调查及集团领导交办的其他专项审计、尽职调查等工作;2、负责集团审计、内部控制和风险管理相关制度的制定和完善;3、拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;督促审计意见及整改的落实,撰写审计管理建议书。任职要求:1、3年以上的大型房地产企业审计、财务,或会计师事务所审计工作经验;(如有商业地产企业工作经验为佳);2、熟练掌握财务、审计、内部控制和风险管理等方面专业知识、法律法规;3、熟悉房地产企业各流程及节点控制要点;4、熟悉审计流程,具备较强的逻辑、分析判断能力,负责过审计项目,能够独立完成编制审计报告,有一定的文字功底;4思路清晰,有较强的风险控制意识及沟通协调能力,严谨务实,工作原则性强,良好审计职业操守;5、能够适应经常出差,具备较强的抗压能力。