职位要求
岗位职责:
1、制定并完善内控制度、内控流程,制订企业年度内部审计计划;
2、拟定审计方案,组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告 ;
3、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作 ;
4、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
5、上级领导安排的临时事项。
任职要求:
1、大专及以上学历,从事财务、审计工作3年以上;
2、具有上市公司工作经验、大型集团公司工作经历或事务所审计经历优先;
3、熟悉制造业生产运作流程,熟悉审计相关理论和专业知识,熟悉审计业务。
4、熟悉审计方法和审计程序,经过专门的审计业务培训,具备胜任业务的能力。
5、熟悉财务会计、税务会计等相关财会专业知识。
6、具有较强的分析与判断能力,有一定语言文字表达能力。